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遂宁市信访局2022年部门预算 -亚博888

来源:遂宁市信访局 发布时间:2022-05-30 17:51 浏览次数: 字体: [ ]

遂宁市信访局  

2022年部门预算  

  

  

  

目录  

第一部分部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、部门预算单位构成  

三、收支预算情况说明  

四、财政拨款收支预算情况说明  

五、一般公共预算当年拨款情况说明  

六、一般公共预算基本支出情况说明  

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明  

八、会议费”“培训费”“差旅费财政拨款预算安排情况说明  

九、政府性基金预算支出情况说明  

十、国有资本经营预算支出情况说明  

十一、其他重要事项的情况说明  

十二、名词解释  

第二部分部门预算相关报表  

1.部门收支总表  

1-1.部门收入总表  

1-2.部门支出总表  

2.财政拨款收支预算总表  

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)  

3.一般公共预算支出预算表  

3-1.一般公共预算基本支出预算表  

3-2.一般公共预算项目支出预算表  

3-3.一般公共预算三公经费支出预算表  

4.政府性基金支出预算表  

4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表  

5.国有资本经营预算支出预算表  

第三部分部门预算绩效目标表  

1.部门整体支出绩效目标表  

2.部门预算项目支出绩效目标表  

  

  

  

遂宁市信访局  

2022年部门预算编制说明  

  

一、基本职能及主要工作  

(一)遂宁市信访局职能简介  

1. 起草有关信访工作的政策性文件,拟订信访问题排查化解等制度并组织实施。提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。  

2. 负责向市委、市政府反映群众来信、来电、来访、网上信访中提出的重要建议和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关政策的建议。  

3. 综合协调指导全市信访工作,督促检查各县(区)和市直各部门(单位)信访工作,总结推广信访工作经验,协调信访工作宣传和信息发布。  

4. 负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、网上投诉。负责接待来访。  

5. 负责协调处理群众进京、到省委省政府和市委市政府的集体上访和非正常上访,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。  

6. 负责落实党中央、国务院和省、市领导批示交办的信访事项,向各县(区)和市直各部门(单位)转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。  

7. 建立健全信访信息汇集分析机制,指导信访信息系统建设和应用。  

8. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。  

9. 完成市委和市政府交办的其他任务。  

(二)遂宁市信访局2022年重点工作  

一是扎实抓好《信访工作条例》学习宣传贯彻;  

持续推进治重化积专项工作  

三是加强新时代网上信访工作;  

加快推动信访法治化建设  

五是强化信访矛盾源头预防  

六是提升群众诉求办理质效  

二、部门预算单位构成  

遂宁市信访局属一级预算单位,无下属二级预算单位。  

三、收支预算情况说明  

按照综合预算的原则,市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入466.66万元;支出包括:一般公共服务支出395.04万元、社会保障和就业支出25.30万元、卫生健康支出15.07万元、住房保障支出31.25万元。市信访局2022年年收支总预466.66万元,较上年收支预算总数增加70.73万元,主要是:一是人员经费增加;二是新增驻京信访工作经费项目。  

(一)收入预算情况  

市信访局2022年收入预算466.66万元,其中:年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入466.66万元,占100%。  

(二)支出预算情况  

市信访局2022年支出预算466.66万元,其中:基本支出298.66万元,占64%;项目支出168万元,占36%。  

四、财政拨款收支预算情况说明  

市信访局2022收支总预算466.66万元,较年收支预算总数增加70.73万元主要是:一是人员经费增加;二是新增驻京信访工作经费项目。  

收入包括:本年一般公共预算拨款收入466.66万元;支出包括:一般公共服务支出395.04万元、社会保障和就业支出25.30万元、卫生健康支出15.07万元、住房保障支出31.25万元。  

五、一般公共预算当年拨款情况说明  

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况  

市信访局2022年收支总预算466.66万元,较上年收支预算总数增加70.73万元,主要是:一是人员经费增加;二是新增驻京信访工作经费项目。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况  

一般公共服务支出395.04万元,占84.65%;社会保障和就业支出25.30万元,占5.42%;卫生健康支出15.07万元,占3.23%;住房保障支出31.25万元,占6.70%  

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  

1. 一般公共服务支出201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)信访事务(08)2022年预算数为395.04万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。  

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01)2022年预算数为1.49万元,主要用于:其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。  

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2022年预算数为23.81万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。  

4. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01)2022年预算数为8.13万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费。  

5. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2022年预算数为6.94万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费。  

6. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2022年预算数为31.25万元,主要用于:住房公积金。   

六、一般公共预算基本支出情况说明  

市信访局2022年一般公共预算基本支出298.66万元,其中:  

人员经费249.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、机关商品和服务支出。  

公用经费48.76万元,主要包括:办公费、邮电费、 物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。  

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明  

市信访局2022年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行维护费3万元。  

(一)因公出国(境)经费与2021年预算持平。主要原因是本年本单位无出国(境)计划  

(二)公务接待费与2021年预算持平2022公务接待费计划用于信访工作接待费开支。  

(三)公务用车购置及运行维护费较2021年下降25%。主要原因是厉行节约,压减公务车开支  

部门现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。  

2022年安排公务用车购置费0万元。  

2022年安排公务用车运行维护费3万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障信访工作的开展。  

八、 会议费培训费差旅费财政拨款预算安排情况说明  

市信访局2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数43.12万元,其中:会议费2万元,培训费2.32万元,差旅费38.8万元。  

(一)会议费较2021年预算持平。主要原因是根据信访工作需要会议次数增加  

(二)培训费较2021年预算增长11.54%。主要原因是根据工作安排开展培训次数增加  

(三)差旅费较2021年预算增长236.51%。主要原因是新增驻京信访工作经费。  

九、政府性基金预算支出情况说明  

市信访局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

十、国有资本经营预算支出情况说明  

信访局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  

十一、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费  

2022年,市信访局的机关运行经费财政拨款预算为16.89万元,下降18.34万元,下降52.06%。主要原因是统计口径变化。  

(二)政府采购情况  

市信访局2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。  

(三)国有资产占有使用情况  

截至2021年底市信访局属单位共有车辆1辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。  

2022年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。  

(四)绩效目标设置情况  

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2022年本全部项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。  

十二、名词解释  

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。  

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4. 目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

5. 三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  

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